我中心于2015年8月24日开始对中心管理体系进行内部审核工作,针对审核中发现的问题,中心各责任部所均进行了整改,随后中心内审组进行了跟踪验证。
中心各责任部所根据程序文件《纠正和预防措施控制程序》 (DGCDPC/C/11)和《内部审核程序》(DGCDPC/C/13)的要求,对各种问题发生的原因和可能造成的影响进行分析,评价其严重性和可接受性,并决定是否采取纠正措施。至2015年10月15日,各责任部所已按要求完成了所有问题的整改,内审组通过现场核查和资料审核对整改情况进行了跟踪验证。
今后,我中心将继续加强对各项工作流程的控制,确保在发生不符合检测工作时能做出恰当的评价,及时采取纠正措施,防止类似问题再次发生。
中心各责任部所根据程序文件《纠正和预防措施控制程序》 (DGCDPC/C/11)和《内部审核程序》(DGCDPC/C/13)的要求,对各种问题发生的原因和可能造成的影响进行分析,评价其严重性和可接受性,并决定是否采取纠正措施。至2015年10月15日,各责任部所已按要求完成了所有问题的整改,内审组通过现场核查和资料审核对整改情况进行了跟踪验证。
今后,我中心将继续加强对各项工作流程的控制,确保在发生不符合检测工作时能做出恰当的评价,及时采取纠正措施,防止类似问题再次发生。
扫一扫在手机打开当前页
