为持续确保管理体系有效运行及技术能力符合资质认定要求,根据年度工作计划,中心内审组于2025年11月组织开展了覆盖全部13个科室及管理体系各要素的全面内部审核工作。
本次审核发现,中心在质量与技术活动的关键环节仍存在需改进之处。不符合项主要集中在记录控制和设备管理两个方面,反映出在过程追溯性和设备管理上需进一步加强。此外,文件控制、试剂耗材、人员管理、检测方法、生物安全及样品管理等方面也存在个别不符合情况。针对本次发现的问题,内审组已提出明确整改要求,相关责任科室应深挖根源,举一反三,切实采取纠正措施,防止问题复发,内审组并将对整改效果进行跟踪验证。
本次内审是对中心管理体系运行状况的一次重要体检,各科室应高度重视,认真整改,共同推动中心质量管理水平持续提升。

图1 内审员进行现场检查

图2 内部审核末次会议现场
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